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Percepções sobre o turnover na atividade da auditoria interna: um panorama do contexto brasileiro

open access: yesRevista Ambiente Contábil, 2019
Objetivo: o presente trabalho tem o objetivo de apresentar e discutir um panorama geral acerca do nível de turnover e qualidade de vida por meio da percepção de profissionais de auditoria interna no contexto brasileiro.
Claudio de Souza Miranda   +1 more
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El Control Interno en una Cultura Administrativa Cambiante

open access: yesRevista Facultad de Ciencias Económicas, 1994
Traducción libre " Este artículo es tomado de la Revista Opinión Vol. 10 No. 4 de 1992 y corresponde a un extracto del informe con mismo título, escrito por un grupo de Estudios conformado por L.M.MC Gimpsey, Asistente del Auditor General del Canadá, JK ...
Luis Alejandro Gutiérrez
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Avaliação das Práticas de Auditoria Interna da Secretaria Federal de Controle Interno da CGU sob a Ótica da Auditoria Baseada em Riscos

open access: yesRevista da CGU, 2019
O gerenciamento de riscos é um dos fatores considerados imprescindíveis para o sucesso e a herança das organizações ao redor do mundo. Uma atividade de auditoria interna, por sua vez, desenvolveu abordagens, como Auditoria Baseada em Riscos (ABR), que ...
Tatiana Freitas de Oliveira
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Relación entre auditoría interna y control de riesgos. Una revisión bibliográfica

open access: yesCiencia y Educación
La auditoría interna y el control de riesgo están intrínsecamente ligados, dado que ambos procesos persiguen la optimización de la gestión en las organizaciones.
Lissette Sara Aguilar Wilca   +3 more
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El Liderazgo Wayuu: una perspectiva indígena del gerente público Venezolano

open access: yesQuestion, 2014
El presente ensayo destaca aspectos referidos a la visión del gerente social wayuu como líder en la Administración Pública Venezolana. El método de abordaje es una revisión documental con enfoque hermenéutico que permitirá trasmitir, por diferentes ...
Marylen Yoliana Buitrago   +2 more
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Mapa de aseguramiento para las instituciones financieras no bancarias cubanas

open access: yesRevista Cubana de Finanzas y Precios, 2020
El presente artículo tiene como objetivo establecer una metodología para el diseño del mapa de aseguramiento que sustente la elaboración del plan de auditoría interna de las instituciones financieras no bancarias cubanas sustentada en los principios del ...
Angel Jean Hernández Núñez
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Contribuições da Auditoria Interna para a Governança das Universidades Federais Brasileiras

open access: yesPolítica e Gestão Educacional
Este artigo buscou examinar em que medida a auditoria interna contribui para a governança das universidades federais. Com esse intuito, o estudo utilizou análise documental para verificar o planejamento e execução dos testes de auditoria de governança ...
Alinie Rocha Mendes   +2 more
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[Accessibility and Digital Divide, the 2.0 Inverse Care Law]. [PDF]

open access: yesAten Primaria, 2022
Salcedo ED, Vidal-Alaball J.
europepmc   +1 more source

O MODELO IA-CM NAS INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS AO CONACI: FACILIDADES E DIFICULDADES NA IMPLEMENTAÇÃO

open access: yesEstudo & Debate
O IA-CM é um framework universal, desenvolvido pelo IIA, com apoio financeiro do Banco Mundial, publicado em 2009 e atualizado metodologicamente em 2017, que tem por finalidade aperfeiçoar a atividade de Auditoria Interna Governamental (AIG), alinhando ...
Thomaz Thomazi, Mariana Pereira Bonfim
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Auditoría de cumplimiento al control interno en la actividad comercial de la UEB OBE Florida

open access: yesRevista Cubana de Finanzas y Precios, 2023
La auditoría de cumplimiento constituye una auditoría avanzada de la administración moderna, ya que su objetivo fundamental es la verificación de los asuntos internos y temas específicos de una parte o de las operaciones financieras o administrativas, de
Jani Reyes Chávez   +3 more
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