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A Estruturação das Áreas de Controle Interno e Compliance em Empresas Estatais Brasileiras Conforme a Lei n° 13.303/2016

open access: yesTeoria e Prática em Administração, 2020
Objetivo: analisar os procedimentos necessários à estruturação e à implementação das áreas de controle interno e compliance em empresas estatais brasileiras.
Eliana Pereira Santana   +1 more
doaj   +2 more sources

Influência do controle interno na efetividade da Governança Pública nos municípios paranaenses

open access: yesRevista Catarinense da Ciência Contábil, 2023
O objetivo deste estudo é verificar se o controle interno dos municípios paranaenses é efetivo na promoção de governança pública municipal. O estudo se justifica pela relevância da temática, pelo fato de que o sistema de controle interno e a utilização ...
Édina Carine de Souza Kinzler   +1 more
doaj   +1 more source

Motor imagery and action observation for predictive control in developmental coordination disorder

open access: yesDevelopmental Medicine &Child Neurology, Volume 62, Issue 12, Page 1352-1355, December 2020., 2020
In 2019, international clinical practice recommendations on the definition, diagnosis, assessment, intervention, and psychosocial aspects of developmental coordination disorder (DCD) were published. Informing our understanding of mechanisms, recent systematic reviews have shown that children with DCD have difficulties with the predictive control of ...
Bert Steenbergen   +3 more
wiley   +1 more source

Assessing the impact of a family nurse‐led intervention on young mothers’ references to internal states

open access: yesInfant Mental Health Journal: Infancy and Early Childhood, Volume 41, Issue 4, Page 463-476, July/August 2020., 2020
ABSTRACT A mother's propensity to refer to internal states during mother–child interactions is important for her child's developing social understanding. However, adolescent mothers are less likely to reference internal states when interacting with their children.
Amy L. Paine   +5 more
wiley   +1 more source

Controles internos para o gerenciamento de riscos: percepção de auditores e gestores

open access: yesRevista Ambiente Contábil, 2022
Objetivo: O presente artigo tem como objetivo analisar a percepção dos auditores e gestores em relação aos controles internos no gerenciamento de riscos nas empresas. Metodologia: A pesquisa é descritiva e qualitativa.
Isadora Marques dos Santos   +5 more
doaj   +1 more source

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PÚBLICA DE UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE

open access: yesRevista Brasileira de Contabilidade e Gestão, 2018
O objetivo deste trabalho é analisar o controle interno na gestão pública de um município de pequeno porte a partir de três perspectivas: (i) perfil do controller, (ii) situação do controle interno, e (iii) planejamento e execução das atividades, e ...
Paulo Fernando Marschner   +2 more
doaj   +1 more source

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO SETOR PÚBLICO: UM ESTUDO NOS MUNICÍPIOS DO VALE DO CAÍ - RS

open access: yesRevista Brasileira de Contabilidade e Gestão, 2019
O objetivo desta pesquisa é analisar o funcionamento e a estrutura dos Sistemas de Controle Interno de municípios do Vale do Caí - RS. Em termos metodológicos a pesquisa classifica-se como qualitativa e quantitativa, descritiva e levantamento.
Willian Diehl   +3 more
doaj   +1 more source

Contribuição dos componentes do modelo COSO no controle interno da administração pública: Um estudo nos municípios do estado de Santa Catarina

open access: yesRevista Contemporânea de Contabilidade, 2022
Este artigo teve como objetivo analisar a contribuição dos componentes do modelo COSO no controle interno da administração pública nos municípios do estado de Santa Catarina. A pesquisa é classificada como quantitativa, descritiva e de levantamento.
João Luiz Gattringer   +2 more
doaj   +1 more source

COMBATE À CORRUPÇÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO: A DUALIDADE DO CONTROLE INTERNO NO BRASIL

open access: yesRevista da CGU, 2016
O presente trabalho tem como objetivo analisar a dualidade existente no papel da Controladoria Geral da União, mostrando como essa dualidade está presente no aplicativo de controle interno e na atuação e na percepção dos seus servidores em relação ao ...
Cesar Augusto Marx
doaj   +1 more source

Planejamento das Atividades de Auditoria Interna nas Universidades Federais Brasileiras: apresentação do embasamento normativo. [PDF]

open access: yes, 2007
Este artigo apresenta um enfoque normativo sobre o planejamento anual que deve ser realizado nas unidades de auditoria interna componentes da estrutura administrativa das universidades federais brasileiras.
Cruz, Flávio da   +2 more
core   +2 more sources

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