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Procedimientos de Control Interno Administrativo y Financiero en la empresa industrial “El Castillo del Cacao S.A” del municipio de Matagalpa en el I Semestre del año 2011 [PDF]
El estudio presentado se denomina Procedimientos de Control Interno Administrativo y Financiero en la empresa industrial “El Castillo del Cacao S.A” del municipio de Matagalpa en el I Semestre del 2011. Tiene como propósito evaluar los procedimientos de
Bermudez Pedersen, Kris Daniela +1 more
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El control interno es un conjunto de normas y reglas implementadas por la administración empresarial, con el objetivo de establecer los controles en los procesos de la Contabilidad, que permita prevenir los riesgos por pérdidas, engaño o hurto. El control interno es fundamental para garantizar la integridad y confiabilidad de los registros contables de
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El control judicial interno de convencionalidad*
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha elaborado el concepto de "control de convencionalidad", que recientemente fue acogido por la doctrina y figura en la jurisprudencia de varios países americanos, entre ellos México. El autor de este artículo plantea alternativas para el control judicial interno de convencionalidad.
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Evaluación social del Control Interno [PDF]
La presente investigacion se realizo con el fin de comprender y analizar el actual funcionamiento del sistema de Control Interno en las Entidades del Estado colombiano, iniciando con la revision y analisis de los documentos normativos que soportan la implementacion del Sistema de Control Interno, como una herramienta que facilita la gestion de lo ...
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Lección 33. Control interno de la administración
SUMARIO: 1. APROXIMACIÓN A LA ACTIVIDAD DE CONTROL INTERNO: 1.1 Sentido y alcance del control interno; 1.2. Su delimitación con el control judicial y con otros controles externos.—2. EL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE SU ACTUACIÓN: 2.1. El control interno de la Administración; 2.2.
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Evaluación del control interno del área de Inventarios en la fábrica de puros ACCSA [PDF]
El presente trabajo estuvo encauzado a la Evaluación del control interno del área de inventario de materia prima y productos terminados en la fábrica de puros ACCSA, mediante el análisis de los cinco componentes del informe COSO. Este estudio se realizó
Pérez Úbeda, Florencio Germán
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Normas Internacionales de Auditoria : Evaluación del riesgo y control interno de la empresa Garcia Mena,S.A. [PDF]
La Norma Internacional de Auditoría 400 (Evaluación de Riesgo y Control Interno) provee guías para que el auditor pueda obtener una comprensión de los sistemas contables y del control interno de la empresa, de tal forma que sean suficientes para planear
Garcia Mena,, Kevin Jordan +1 more
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El objetivo general del presente trabajo es proponer un modelo que ayude a detectar y mitigar los riesgos a los que están expuestas las micro, pequeñas y medianas empresas y así contribuir a asegurar un adecuado desarrollo operacional en las MIPYMES, para lo cual se planteó la elaboración de un modelo para estructurar el control interno en estas ...
Cindy Johana Becerra Pineda +1 more
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Determinación del grado de madurez ética de una empresa petrolera [PDF]
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el grado de madurez ético de una empresa petrolera. Para esto, realiza un análisis de la información disponible de la entidad, así como de las entrevistas sostenidas con las personas ...
Barrantes Becerra, Isabel +1 more
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O direcionamento das organizações, também compreendida pelo termo Governança Corporativa, é fundamentado em pilares dentre os quais estão as práticas de gestão, o que seja: os mecanismos e os sistemas de gestão desenvolvidos e mantidos com o propósito ...
Cláudia Alves da Silva +2 more
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