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Controles Internos no Setor Público: Uma Análise do modelo COSO Aplicado ao Almoxarifado das Universidades Federais do Sul do Brasil

Revista de Contabilidade e Controladoria, 2022
A adequação de processos e controles emergem da necessidade da padronização de procedimentos na definição das diretrizes e políticas dos controles internos de acordo com a realidade setorial. Esta investigação teve por objetivo avaliar a adequação dos controles internos das políticas de suprimentos das Universidades Federais do Sul do Brasil, com os ...
João Victor Lucas   +4 more
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Evaluación del control interno en el área de inventario, según el modelo COSO 2013 a Óptica Máxima, S.A, durante el año 2019 [PDF]

open access: possible, 2021
El presente trabajo evalúa el sistema de control interno en las cuentas de inventario de mercancía para la venta de Óptica Máxima, S.A durante el año 2019, este tema es de gran importancia para las empresas cuyo giro de negocios es la compra y venta de mercadería ya que dicho rubro es propenso a riesgos de diferentes tipos y para empresas como estas ...
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Modernização dos sistemas de controle interno: integrando o modelo das Três Linhas e o COSO aos desafios da Administração Pública contemporânea

Revista do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
This article examines the modernization of internal control systems within Brazilian public administration, emphasizing the need to overcome the historically fragmented and reactive approach to this function. Grounded in international frameworks such as COSO and the Three Lines Model of the Institute of Internal Auditors (IIA), the study proposes a ...
Gabriel Augusto Schiochet   +1 more
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Evaluación del control interno de inventario de materia prima en la empresa "El Triunfo" según modelo Coso 2013 en el periodo 2021

2023
La presente tesis tiene como objetivo principal evaluar el control interno de inventario de materia prima de la empresa EL TRIUNFO S, A, según modelo coso 2013, en el periodo 2021, esto debido a que la empresa tiene debilidades con respecto al control de materia prima, tiene controles ya implementados, pero son deficientes, lo que nos ha motivado a ...
Salinas Garcia, Meraris   +2 more
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Sistema de controlo interno no Departamento de Fiscalidade : implementação do modelo COSO no Grupo X

2018
Nos finais da década de noventa do século passado e inícios do século XXI, uma série de escândalos relacionados com fraudes financeiras emergiram, pondo em causa a credibilidade da informação divulgada pelas organizações. Neste contexto, foram-se desenvolvendo normas, códigos, diretrizes e modelos para ajudar as organizações no que diz respeito à ...
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