Controles internos vinculados a procesos administrativos contables [PDF]
Antiguamente el control interno comienza en las funciones de administración pública, aunque suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento de la partida doble.
Domínguez, Fernando Ciro +2 more
core
Evaluación de la gestión de una cooperativa en proceso de consolidación utilizando el modelo COSO
En esta investigación se evaluó la gestión de una cooperativa en proceso de consolidación usando el modelo COSO, la investigación fue del tipo no experimental, de corte transversal, de enfoque cuantitativo, se utilizaron cuestionarios, registros de observación y entrevista para la recolección de datos.
Angela Navarro Garay +1 more
openaire +1 more source
Control Interno: Control interno en el area de caja y banco en la estación de servicios el Esfuerzo R.L. (marzo 2006-febrero 2010) Managua [PDF]
En el Presente seminario de Graduación, se evaluará el Control Interno, haciendo énfasis en el Área de Efectivo en Caja y Banco. Aplicando el Modelo COSO.
Mendoza Miguelena, Darwin +1 more
core
Controles de gestão: uma contribuição ao estudo dos principais modelos
O presente trabalho consiste de um estudo, cujo objetivo é sugerir um modelo teórico que alinhe as abordagens metodológicas sobre controle organizacional dos órgãos considerados referenciais.
Marcelo Haendchen Dutra +4 more
doaj
Lecciones aprendidas en la administración de riesgos en grandes empresas antioqueñas [PDF]
Este artículo analiza ocho grandes empresas antioqueñas que han implementado un modelo de administración de riesgos con el propósito de extraer lecciones aprendidas y determinar si los resultados se corresponden con la teoría planteada por los estándares
Pavas Restrepo, Giovanni Fernando +2 more
core
The Impact of ACTN3 Gene Polymorphisms on Susceptibility to Exercise-Induced Muscle Damage and Changes in Running Economy Following Downhill Running. [PDF]
de Lima LCR +7 more
europepmc +1 more source
Auditoria Administrativa : El control interno en las organizaciones [PDF]
En este seminario de graduación el tema principal de la investigación es la auditoría administrativa y subtema el control interno en las organizaciones. Las empresas utilizan la auditoría administrativa como como una herramienta de evaluación, el fin que
Mendoza Urbina, Jhobeyni Duberling +1 more
core
Impact of the Sarbanes-Oxley Act in Peru with a focus on law computer [PDF]
El presente artículo científico describe la normativa que implementa la Ley Sarbanes-Oxley, también conocida como el Acta de Reforma de la Contabilidad Pública de Empresas y de Protección al Inversionista, con la finalidad de luchar contra el fraude ...
Delzo Romero, Edward Gianfranco
core
Auditoria Externa: Evaluación del control interno como procedimiento de auditoria en la cuentas por cobrar-clientes en la empresa CAFFEZZINO, S.A. para el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 [PDF]
El presente trabajo tiene como propósito promover el cumplimiento del control interno de las cuentas por cobrar de la empresa CAFFEZZINO, S.A., un buen control interno en cada empresa es un factor importante por lo que es de vital interés una comprensión
García Díaz, Yara Yamileth +1 more
core

