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Control Interno en la Cooperativa Multisectorial de Lácteos, NICACENTRO, R.L, del Municipio de Matiguás, Departamento de Matagalpa, en el I Semestre del año 2013 [PDF]

open access: yes, 2014
El tema en estudio comprende el Sistema Contable y Control Interno en las Cooperativas del Departamento de Matagalpa, dentro de las cuales se abordó el Control Interno en la Cooperativa Multisectorial de lácteos NICACENTRO, R.L en el Municipio de ...
Chevez Reyes, Jessica Maria   +1 more
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Guía de auditoría para la evaluación del control interno de seguridad de la información con enfoque COBIT 5: caso Universidad Católica de Cuenca (UCACUE).

open access: yesRevista Científica y Tecnológica UPSE, 2016
El objetivo del trabajo es realizar una Guía de Auditoría para la evaluación del Control Interno de la seguridad de la información  alineada a los criterios de las mejores prácticas de COBIT 5, con la intención de soportar de mejor manera la seguridad de
Carlos Encalada Loja   +1 more
doaj   +1 more source

APLICACIÓN DE LA NORMA DE CONTROL INTERNO 407-3 EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PORTOVIEJO

open access: yesCiencia y Desarrollo
El estudio aborda la problemática de la implementación inconsistente de la Norma 407-3 durante el proceso de selección de personal, afectando la eficiencia y eficacia administrativa.
Cruz Verónica Ponce Álvarez   +1 more
semanticscholar   +1 more source

Sistema Contable y Control Interno en la Estación de Servicio Puma La Dalia en el Municipio de el Tuma - La Dalia, Departamento de Matagalpa en el I Semestre del año 2015 [PDF]

open access: yes, 2016
La presente investigación trata sobre la evaluación Sistema Contable y Control Interno en las Pymes de Matagalpa y Jinotega en el año 2015. La investigación realizada tiene como propósito final evaluar el Sistema Contable y Control Interno aplicado en ...
Martínez Martínez, Jahayra María   +1 more
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Los sistemas de control interno en los entes descentralizados estadales y municipales desde la perspectiva COSO

open access: yesRevista Visión Gerencial, 2010
El presente artículo tiene como propósito principal analizar los sistemas de control interno de los entes descentralizados estadales y municipales, desde la óptica del modelo conceptual COSO ( Committee of Sponsoring ...
Nayibe Carolina Ablan Bortone   +1 more
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CONTROL INTERNO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD PARROQUIAL LA PILA

open access: yesCiencia y Desarrollo
Este estudio aborda la problemática del control interno y su impacto en la ejecución presupuestaria del GAD Parroquial La Pila, cuyo objetivo principal es determinar cómo incide el control interno en la administración eficiente y transparente de los ...
Gladys Mabel Del Pino Yépez   +1 more
semanticscholar   +1 more source

Efectividad de las Normas Técnicas de Control Interno Aplicadas a los egresos de la Alcaldía de San Ramón, durante el II Semestre del Año 2015 [PDF]

open access: yes, 2016
La temática abordada es la aplicación de las Normas Técnicas de Control Interno a los egresos en la Alcaldía de San Ramón, tiene como propósito esencial evaluar el nivel de aplicación de las Normas Técnicas de Control Interno emitidas por la Contraloría ...
Picado Rodríguez, Arlen María   +1 more
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Auditoria Interna : Evaluación del control interno del area de inventario de mercancias mediante el uso del informe COSO. Aplicado a la empresa libreria Polo en el segundo semestre 2013 [PDF]

open access: yes, 2015
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el control interno del área de inventario por ser este el rubro que representa el mayor importe en el estado de situación financiera en la empresa comercial Librería APOLO en el segundo semestre del ...
Orozco Orozco, Eduardo Alberto   +1 more
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Control interno, oficina interior

open access: yes, 2012
El presente ensayo pretende hacer un breve recorrido que desencadene en una propuesta de desarrollo de cultura de autocontrol en la organización, para ello se inicia haciendo un acercamiento teórico por el autocontrol en el ser humano, desde la perspectiva sicológica, social y biológica, introduciendo los elementos de motivación como parte del ...
Guzmán, Lila María   +1 more
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Diseño de lineamientos de control interno para mejorar la gestión operativa en el Área de Tesorería de la empresa Molinera Tropical del Norte SAC [PDF]

open access: yes, 2019
El propósito del presente trabajo de investigación es diseñar lineamientos de control interno para mejorar la gestión operativa en el área de tesorería de la empresa Molinera Tropical del Norte SAC, ya que permite establecer una supervisión efectiva de ...
Guanilo Gonzales, Norma Liliana   +1 more
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