Results 31 to 40 of about 27,159,136 (217)

ITSxRust: ITS Region extraction with partial‐chain recovery and structured diagnostics for long‐read amplicon sequencing

open access: yesMethods in Ecology and Evolution, EarlyView.
Abstract Long‐read amplicon sequencing is now routine for fungal metabarcoding, and locating the internal transcribed spacer (ITS) subregions within reads has become a throughput bottleneck. Existing extractors were designed for shorter reads and for datasets in which near‐identical sequences are common, and neither assumption holds for Oxford Nanopore
Aaron O'Brien   +4 more
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Eficiencia de los Sistemas de Control Interno en los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Provincia de Bolívar y su Incidencia en la Transparencia y Uso eficiente de los Recursos Públicos

open access: yesASCE MAGAZINE
Los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de Ecuador enfrentan desafíos significativos en la implementación efectiva de sistemas de control interno, comprometiendo la transparencia y el uso eficiente de recursos públicos.
Freddy Patricio Domínguez Luna   +1 more
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Australian and New Zealand Glaucoma Society (ANZGS) Consensus on Interventional Glaucoma

open access: yesClinical &Experimental Ophthalmology, EarlyView.
ABSTRACT Background Traditional reactive ‘wait and see’ approaches in glaucoma management often result in unacceptable rates of permanent vision loss. This consensus defines a proactive ‘interventional glaucoma’ framework tailored for the Australian and New Zealand healthcare context. Methods A modified Delphi consensus process was utilised, consisting
Graham A. Lee   +12 more
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Control interno y gestión administrativa en el Gobierno Autónomo descentralizado municipal del Cantón Pucará

open access: yesRevista ciencia y tecnología para el desarrollo UJCM
En el contexto global, la evaluación del control interno es consolidada como un componente esencial en la Administración pública, ya que permite verificar la eficiencia y efectividad de las operaciones, asegurar la fiabilidad de los registros y ...
Byron Patricio Piedra Vargas   +1 more
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Principales problemas de control interno en pymes de Emiliano Zapata, Tabasco

open access: yesUniversita Ciencia, 2023
Las pymes ocupan el 99.8% del total de los establecimientos en México, se caracterizan por carecer de una correcta organización y, por lo regular, no cuentan con una estructura formal; por ende, no tienen un buen manejo en sus operaciones diarias.
Linda Priscila Jiménez Ballona   +2 more
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Premium Intraocular Lens Selection in Patients With Glaucoma: A Clinical Review

open access: yesClinical &Experimental Ophthalmology, EarlyView.
ABSTRACT Glaucoma frequently coexists with cataract, but glaucomatous functional loss, ocular‐surface disease, anatomical abnormalities, and treatment‐related refractive variability may reduce tolerance of premium intraocular lenses. This narrative review critically appraises evidence relevant to lens selection in glaucoma. Central visual‐field status,
Zhihao Liu   +3 more
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La Influencia de los Sistemas de Control Interno sobre el Desempeño Organizacional: Evidencia Empírica del Sector Público Peruano

open access: yesLATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades
Los sistemas de control interno constituyen elementos fundamentales para garantizar la eficiencia y transparencia en las organizaciones del sector público.
Julio Ricardo Mena Izquierdo   +3 more
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‘Civilizing’ Smallholders Through Oil Palm: The Politics of Subsumption Across Southern Mexico's Commodity Frontiers

open access: yesJournal of Agrarian Change, EarlyView.
ABSTRACT While most frontier studies associate commodity expansions with dispossession, I argue that such expansions can also function as ‘civilizational’ projects aimed at overcoming traditional farming and creating new rural subjects better suited to the needs of capitalist development. Using a Gramscian approach to study subsumption, I analyse three
Antonio Castellanos‐Navarrete
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Control interno e influencia en la gestión contable de Jumax JR S.A.C. Lima, 2021

open access: yes593 Digital Publisher CEIT
El objetivo principal de esta investigación fue determinar la influencia del control interno en la gestión contable de la empresa Corporación Jumax JR S.A.C., en Lima, durante el año 2021.
Carmen Ramos-Sumoso
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Autoevaluación del Sistema de Control Interno Autoevaluación del Sistema de Control Interno

open access: yesAD-minister, 2005
La autoevaluación del control es un elemento del Sistema de Control Interno que permiteel diagnóstico y el fortalecimiento organizacional. Se desarrolla en toda la entidad y supone el apoyo de la alta dirección, apoyo representado en recursos físicos y ...
Rubí Consuelo Mejía Quijano
doaj  

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