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Elaboración de un plan de mejoramiento para el fortalecimiento de competencias del auditor mediante el uso de tecnologías de la información [PDF]

open access: yes, 2019
Trabajo de InvestigaciónEl proyecto busca desarrollar un plan de mejoramiento para las competencias de los auditores en sistemas de información mediante el uso de las tecnologías de la información.
Pisso-Tobar, Andres Felipe   +2 more
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Implementación del Modelo COSO ERM 2017 en la Función Pública en Colombia

open access: yes, 2018
El aparente éxito en la gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública en su afán de fortalecer la gestión de las entidades públicas nacionales y territoriales contrasta con los resultados adversos encontrados por la Contraloría General de la República año tras año, situación presentada por graves deficiencias en el control interno y en ...
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Impacto de la Ley Sarbanes-Oxley a la seguridad de los sistemas de TI [PDF]

open access: yes, 2014
Los graves escándalos financieros descubiertos a principios de este siglo, protagonizados algunas compañías norteamericanas, especialmente Enron, WorldCom y Tyco International, provocaron que el gobierno y el congreso de los Estados Unidos promulgaran ...
Jaramillo, Juan Fernando   +1 more
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El modelo COSO como herramienta de control interno en las pymes Colombia

open access: yes, 2018
El presente ensayo argumentativo se ha desarrollado con el fin de mostrar porque es tan importante que las pymes utilicen como referencia el marco conceptual de control interno más reconocido a nivel mundial modelo COSO. El problema del éxito en las pymes radica básicamente en debilidades en la parte financiera, administrativa y operativa, haciendo ...
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MODELO COSO ERM NA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS: Análise em uma indústria de confecção do Vale do Caí/RS

open access: yesPensamento & Realidade
Controles internos são planos de organização empresarial e métodos e procedimentos utilizados para proteger o patrimônio e os itens que o compõem, contribuindo para redução do risco de falhas e fraudes e favorecer o cumprimento dos objetivos das organizações. Nesse sentido, o estudo tem como objetivo avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de
Morgana Do Carmo   +3 more
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El control interno en los servicios públicos domiciliarios [PDF]

open access: yes, 2013
El control interno, entendido como un sistema, hoy día es una necesidad en el proceso de mejoramiento continuo de cualquier entidad ya se publico o privada.
Serrano Vega, Gisela María
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Estructura y auditoría interna modelo informe coso aplicado al área de servicio al cliente, en LCI Colombia

open access: yes, 2015
El propósito general este proyecto es darle a conocer a LCI COLOMBIA SAS la importancia de contar con un sistema de control interno modelo Informe COSO el cual con su aplicación al área de servicio al cliente le permite mejorar, detectar y prevenir posibles debilidades en el desarrollo de sus funciones.
Muneton Mortigo, Sonia M.   +1 more
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Propuesta de un proceso de control interno contable para una Fundación del sector salud, basado en el modelo COSO ERM

open access: yes, 2021
Proponer un proceso de control interno contable para una Fundación del sector salud, basado el modelo COSO ERM, de manera que se aporte a la creación de valor para los grupos de interés. Esta investigación busca proponer un proceso de control interno para el área de contabilidad basado en el modelo de COSO ERM, dado que la fundación cuenta con ...
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Auditoria Interna : Evaluación del control interno del area de inventario de mercancias mediante el uso del informe COSO. Aplicado a la empresa libreria Polo en el segundo semestre 2013 [PDF]

open access: yes, 2015
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el control interno del área de inventario por ser este el rubro que representa el mayor importe en el estado de situación financiera en la empresa comercial Librería APOLO en el segundo semestre del ...
Orozco Orozco, Eduardo Alberto   +1 more
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Evaluación de sistemas de control de inventarios de la empresa Cueros,S.A. mediante la aplcación de marco integrado de control interno coso 2013 el periodo 2016 [PDF]

open access: yes, 2018
El presente trabajo investigativo tiene como principal objetivo evaluar el sistema de control de inventario en la empresa Cueros, S.A. mediante el marco integrado de control interno COSO 2013 en el periodo 2016, así como también analizar los riesgos que ...
Aguilar Chinchilla, Betania Junieth   +2 more
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