Control interno bajo modelo coso aplicado al fondo previsional cerrado de Flopec.
La necesidad de crear un fondo que permita a los empleados de FLOPEC contar con una seguridad económica al culminar su vida laboral, llevó en un principio, 1984, a la creación de una caja de pensiones, posteriormente en el año 1988 dicha caja se transformó en un fondo mutual hasta el año 2007, estos fondos se constituyeron con los aportes de los ...
openaire +1 more source
El mundo está en constante cambio de igual manera las circunstancias que rodean a las organizaciones, cada día aparecen nuevas tecnologías, leyes, normas, actividades y las organizaciones deben adaptarse rápidamente y de la mejor manera posible, pues de esto depende que sea competente y se mantenga en el tiempo, Por otra parte, todos estos cambios y ...
openaire +1 more source
Auditoría de control interno al departamento de ventas de la empresa distribuidora Dispacif S.A. de la ciudad de Guayaquil del 01 de Enero hasta el 31 de diciembre del 2013. [PDF]
El proyecto se enfoca en aplicar una auditoría de control interno al departamento de ventas, con el propósito de realizar un análisis a los controles centrales, emitiendo un informe con las recomendaciones necesarias para que el departamento mejore la ...
Coronel Gavilanes, Sara Estefanía +1 more
core
Normas Internacionales de Auditoria : Evaluación del control interno en el área de activos fijos en base a las normas técnicas de control interno bajo metodologia COSO III de la Institución de educación superioro X para el periodo finanlizado 2015 [PDF]
A través de este trabajo desarrollamos una evaluación de control interno de los activos fijos de la Institución Superior “X” con base a las Normas Técnicas de Control Interno que son referente a lo que exige la Contraloría General de Nicaragua que a su
Baltodano Torres, Ariana del Carmen +1 more
core
La presente tesis tiene como objetivo principal evaluar el control interno de inventario de materia prima de la empresa EL TRIUNFO S, A, según modelo coso 2013, en el periodo 2021, esto debido a que la empresa tiene debilidades con respecto al control de materia prima, tiene controles ya implementados, pero son deficientes, lo que nos ha motivado a ...
Salinas Garcia, Meraris +2 more
openaire +1 more source
Evaluación del control interno en el área de inventario, según el modelo COSO 2013 a Óptica Máxima, S.A, durante el año 2019 [PDF]
El presente trabajo evalúa el sistema de control interno en las cuentas de inventario de mercancía para la venta de Óptica Máxima, S.A durante el año 2019, este tema es de gran importancia para las empresas cuyo giro de negocios es la compra y venta de mercadería ya que dicho rubro es propenso a riesgos de diferentes tipos y para empresas como estas ...
openaire
[Analysis of the relationship between primary care doctors and the pharmaceutical industry]. [PDF]
Galán Herrera S +2 more
europepmc +1 more source
El presente trabajo evalúa el sistema de control interno del inventario de semielaborado de la empresa INACSA en el período 2020. Este tema es de gran importancia para las empresas manufactureras ya que estas contienen inventario semielaborado para finalizar su producto.
openaire +1 more source
Beneficios y obstáculos de la implementación de un modelo de control interno: MECI - COSO
Beneficios y obstáculos en la implementación de un modelo de control interno MECI - COSO tanto en el sector público como privado Benefits and obstacles in the implementation of an internal control model MECI - COSO both the public and private ...
openaire +1 more source

