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Sistema de Control Interno para el Perfeccionamiento de la Gestión Empresarial en Cuba
En el presente trabajo se realiza un estudio sobre los antecedentes del control interno empresarial, caracterizando el mismo en Cuba y exponiendo los principales postulados para la gestión del cambio empresarial y su aplicación. Así mismo se describe el
Dinaidys Gómez Selemeneva +2 more
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Procedimiento para la gestión integrada de riesgos en la Universidad de las Ciencias Informáticas
Objetivo: Un procedimiento para la gestión integrada de riesgos en la Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba, como parte del fortalecimiento del sistema de control interno.
Juan Fuentes Bauta +1 more
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PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR EL NIVEL DE MADUREZ Y EFICACIA DEL CONTROL INTERNO
Es un objetivo sustancial del modelo económico y social de una nación que el sistema empresarial este constituido por empresas bien organizadas y competitivas y que generen la máxima satisfacción a la población.
Vega de la Cruz, Leudis Orlando +2 more
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Implementación del algoritmo MPC a un inversor de dos niveles para un motor trifásico de inducción
El presente trabajo muestra el diseño e implementación de un variador de frecuencia para un motor trifásico de tipo inducción utilizando el algoritmo de control predictivo por modelo (MPC).
Luis Gerardo Gonzalez Morales +2 more
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"APORTES TECNOLÓGICOS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"
Fil: Fronti de García, Luisa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Buenos Aires, Argentina.
Fronti de García, Luisa +1 more
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Evaluación de la implementación de la Resolución No.60/2011 en la UEB Eléctrica de Moa
Se evaluó la implementación del Sistema de Control Interno en la UEB Eléctrica Moa, a través de la guía de autocontrol de la Resolución No.60/2011 para establecer acciones que permitan mejorar el sistema de gestión de la entidad.
Yeiniela Aguilera-Aldana +2 more
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SCI: Identificación de debilidades en almacenes de empresas agrícolas
Las principales debilidades de cualquier empresa han sido la falta de un adecuado SCI que les permita lograr sus objetivos estratégicos y que, a su vez, ayude a minimizar o atenuar los riesgos a los que se encuentra expuesta.
Marisa Aideé Ariaza Santillán +4 more
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La Universidad de las Ciencias Informáticas se rige por la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República para garantizar una correcta implementación del control interno.
Yairon Vargas Aguila +3 more
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El presente trabajo de investigación es un caso que expone el problema generado por los robos sistemáticos de uno de los trabajadores de la empresa, quien sustentaba los egresos de dinero con facturas falsas que obtenía por sus propios medios.
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La auditoría a los sistemas de información como aporte a la actividad gerencial
Los resultados que revelan la ejecución de la auditoria a los sistemas de información, optimizan la gestión gerencial en las organizaciones, pues ella propone la ejecución de planes de acciones correctivas, acciones estas, que
Gerardo Asdrúbal Díaz Varela
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