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Projecto Odisseia: implementação de processo de gestão de riscos de negócio no grupo Portugal Telecom [PDF]

open access: yes, 2010
O trabalho que agora se apresenta decorreu no período compreendido entre 2000 e 2002, no Grupo Portugal Telecom, na sequência das responsabilidades que foram atribuídas ao candidato na PT, S.G.P.S.
Mendes, Carlos Manuel Antunes
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Percepções sobre o turnover na atividade da auditoria interna: um panorama do contexto brasileiro

open access: yesRevista Ambiente Contábil, 2019
Objetivo: o presente trabalho tem o objetivo de apresentar e discutir um panorama geral acerca do nível de turnover e qualidade de vida por meio da percepção de profissionais de auditoria interna no contexto brasileiro.
Claudio de Souza Miranda   +1 more
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ANÁLISE PRÉVIA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS COMO CONTROLE ADMINISTRATIVO PREVENTIVO NA GESTÃO UNIVERSITÁRIA ESTATAL: CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS DESSE PROCEDIMENTO NA UFSC [PDF]

open access: yes, 2010
As universidades federais brasileiras devem realizar a licitação como regra geral para as aquisições de bens e serviços, prezando pela opção mais vantajosa para a instituição.
PLATT NETO, ORION AUGUSTO   +2 more
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O controle da qualidade na realização da auditoria interna da qualidade por uma empresa prestadora de serviços contábeis [PDF]

open access: yes, 2005
TCC (Graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Socioeconômico. Curso de Ciências ContábeisNos dias atuais, com a concorrência cada vez maior, algumas empresas prestadoras de serviços contábeis buscam realizar seus serviços com qualidade,
Almeida, Priscylla Ferreira de
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Avaliação das Práticas de Auditoria Interna da Secretaria Federal de Controle Interno da CGU sob a Ótica da Auditoria Baseada em Riscos

open access: yesRevista da CGU, 2019
O gerenciamento de riscos é um dos fatores considerados imprescindíveis para o sucesso e a herança das organizações ao redor do mundo. Uma atividade de auditoria interna, por sua vez, desenvolveu abordagens, como Auditoria Baseada em Riscos (ABR), que ...
Tatiana Freitas de Oliveira
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NIA 400 Evaluación del Riesgo y Control Interno : Estudio de la aplicación de las NIAS 400 evaluación del riesgo y control interno en el área de tesoreria de la Alcaldia Municipal de Tipitapa para el año 2017 [PDF]

open access: yes, 2017
El presente documento contiene las generalidades de las normas internas de auditoria los conceptos y normativas esenciales con el fin de dar a conocer su impacto en el sector público en este caso el área de tesorería del municipio de Tipitapa.
Aviles Araúz, Maria Lorena   +1 more
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El Control Interno en una Cultura Administrativa Cambiante

open access: yesRevista Facultad de Ciencias Económicas, 1994
Traducción libre " Este artículo es tomado de la Revista Opinión Vol. 10 No. 4 de 1992 y corresponde a un extracto del informe con mismo título, escrito por un grupo de Estudios conformado por L.M.MC Gimpsey, Asistente del Auditor General del Canadá, JK ...
Luis Alejandro Gutiérrez
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Auditoria Interna : Auditoria interna y la inflación financiera: Evaluación al procesos de emisión deinformación financiera en la empresa Vesta Logistic,S.A: para el año 2013 [PDF]

open access: yes, 2015
La importancia del presente documento radica en generar un nuevo enfoque de auditoría a la empresa, ya que es la primera vez que se realiza un estudio sobre el proceso de emisión de información financiera en Vesta Logistic, S. A.
Aburto Martinez, Yader Antonio   +1 more
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Auditoria Interna: Auditoria Interna evaluando la gestión del riesgo de fraude laboral en la empresa "Comercial Reyes, S.A." (enero al 31 de diciembre) [PDF]

open access: yes, 2015
El Fraude es un fenómeno universal, pues afecta a todo tipo de actividades y/o empresas, bien sean públicas o privadas. El Fraude es un riesgo que resulta inevitable; solo tiene como espacio y limite el ingenio humano, lo cual requiere que los auditores ...
González Medrano, Urania del Carmen   +1 more
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