A FUNÇÃO CONTROLE EM UMA INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO DE CASO DA AUDITORIA INTERNA [PDF]
O artigo aborda a atuação da Auditoria Interna de uma Instituição Federal de Ensino Superior - IFES na percepção dos seus gestores e auditores em relação às atividades desenvolvidas no apoio à gestão, evidenciando o resgate histórico da implantação da ...
Azevedo, Ivan Almeida de +3 more
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Contribuição da Auditoria Interna para os Trabalhos da Auditoria Externa
O presente trabalho tem por objetivo analisar como a auditoria interna contribui com o desenvolvimento dos trabalhos realizados pela auditoria externa. Desenvolveu-se uma pesquisa do tipo descritiva, com abordagem qualitativa, cuja população são 15 empresas associadas ao Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA-Brasil), que possuem auditores ...
Henrique Formigoni +4 more
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O desempenho da auditoria interna: um estudo bibliográfico
Resumo: A presente pesquisa teve como objetivo levantar e analisar os artigos publicados entre o período de 2015 a 2021, relacionados à auditoria interna e seu desempenho. A metodologia utilizada em relação ao seu objetivo foi uma pesquisa descritiva.
Francisco, Eduarda Barreto +4 more
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Relación entre auditoría interna y control de riesgos. Una revisión bibliográfica
La auditoría interna y el control de riesgo están intrínsecamente ligados, dado que ambos procesos persiguen la optimización de la gestión en las organizaciones.
Lissette Sara Aguilar Wilca +3 more
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Controles internos em uma empresa de construção civil [PDF]
TCC (Graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Socioeconômico. Curso de Ciências ContábeisEste trabalho objetiva a identificação dos procedimentos relacionados a controle interno, visando auxiliar a administração de uma empresa do ramo ...
Borges, Elaini de Oliveira Martins
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Contribuições da Auditoria Interna para a Governança das Universidades Federais Brasileiras
Este artigo buscou examinar em que medida a auditoria interna contribui para a governança das universidades federais. Com esse intuito, o estudo utilizou análise documental para verificar o planejamento e execução dos testes de auditoria de governança ...
Alinie Rocha Mendes +2 more
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Normas Internacionales de Auditoria : Investigación del procedimiento la NIA 400 Evaluación del riesgo y control interno aplicado a la cuenta de ingresos en la Alcaldia Municipal de San Carlos [PDF]
El presente seminario de graduación, cuyo tema de investigación de la Norma Internacional de Auditoria NIA 400 Evaluación del Riesgo y Control Interno aplicada en la cuenta de Ingresos de la Alcaldía Municipal de San Carlos.
Gómez Davila, Aura Jalima +1 more
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Auditoria Interna : Evaluación del control interno del area de inventario de mercancias mediante el uso del informe COSO. Aplicado a la empresa libreria Polo en el segundo semestre 2013 [PDF]
El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el control interno del área de inventario por ser este el rubro que representa el mayor importe en el estado de situación financiera en la empresa comercial Librería APOLO en el segundo semestre del ...
Orozco Orozco, Eduardo Alberto +1 more
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[Accessibility and Digital Divide, the 2.0 Inverse Care Law]. [PDF]
Salcedo ED, Vidal-Alaball J.
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Aplicación de la mejora continua del sistema de gestión de calidad y el proceso de evaluación independiente de la Gobernacion de Risaralda [PDF]
El sistema de Gestión de la Calidad es una herramienta útil para el logro de los objetivos institucionales en términos de satisfacción de los clientes, usuarios o beneficiarios: es por ello que, para su implementación, se enmarque dentro de unas fases o ...
Gutiérrez Londoño, Luisa Fernanda
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