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Projecto Odisseia: implementação de processo de gestão de riscos de negócio no grupo Portugal Telecom [PDF]

open access: yes, 2010
O trabalho que agora se apresenta decorreu no período compreendido entre 2000 e 2002, no Grupo Portugal Telecom, na sequência das responsabilidades que foram atribuídas ao candidato na PT, S.G.P.S.
Mendes, Carlos Manuel Antunes
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El Control Interno en una Cultura Administrativa Cambiante

open access: yesRevista Facultad de Ciencias Económicas, 1994
Traducción libre " Este artículo es tomado de la Revista Opinión Vol. 10 No. 4 de 1992 y corresponde a un extracto del informe con mismo título, escrito por un grupo de Estudios conformado por L.M.MC Gimpsey, Asistente del Auditor General del Canadá, JK ...
Luis Alejandro Gutiérrez
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ANÁLISE PRÉVIA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS COMO CONTROLE ADMINISTRATIVO PREVENTIVO NA GESTÃO UNIVERSITÁRIA ESTATAL: CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS DESSE PROCEDIMENTO NA UFSC [PDF]

open access: yes, 2010
As universidades federais brasileiras devem realizar a licitação como regra geral para as aquisições de bens e serviços, prezando pela opção mais vantajosa para a instituição.
PLATT NETO, ORION AUGUSTO   +2 more
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Auditoria Interna : Auditoria interna y la inflación financiera: Evaluación al procesos de emisión deinformación financiera en la empresa Vesta Logistic,S.A: para el año 2013 [PDF]

open access: yes, 2015
La importancia del presente documento radica en generar un nuevo enfoque de auditoría a la empresa, ya que es la primera vez que se realiza un estudio sobre el proceso de emisión de información financiera en Vesta Logistic, S. A.
Aburto Martinez, Yader Antonio   +1 more
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Auditoria contínua e automação na função de auditoria interna

open access: yes, 2022
A transformação digital dos processos de negócio, o aumento exponencial da informação disponível, a globalização dos mercados e a necessidade de racionalizar os custos operacionais de uma organização, constituem alguns dos fatores que têm obrigado à adaptação constante da prática de auditoria, no sentido de a tornar eficaz, mas também eficiente no que ...
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AUDITORIA CONTÁBIL: OS IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA AUDITORIA INTERNA PARA A EMPRESA

open access: yes, 2022
The objective of this work, in addition to highlighting the concepts of auditing, is to show its nuances as a management tool, to emphasize the need to maintain internal auditing within a process of recognition of its efficiency due to its advantages, even though it is understood that in execution of this tool, disadvantages may exist due to the ...
De Souza, Juliana Santos   +1 more
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Auditoria Interna: Auditoria interna y evaluación de tecnólogias de la información, aplicados al comisariato de la policia Nacional Masaya en el año 2014 [PDF]

open access: yes, 2015
En muchas organizaciones la información y la tecnología con la que se cuenta son los activos más importantes y valiosos. En este contexto, El Comisariato de la Policía Nacional de Masaya enfrentan nuevos riesgos que deben ser mitigados a partir del ...
Calero Martinez, Margarita de los Angeles   +1 more
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Proposal for improvement in the internal audit process as a basis for a continuous strengthening of quality standards in public entities in Colombia [PDF]

open access: yes, 2017
El principal propósito de esta investigación es hacer una propuesta de mejora en el proceso de auditoría interna como base de un fortalecimiento continúo en los estándares de calidad en entidades públicas en Colombia, bajo una metodología cualitativa ...
Pérez Florido, Cielo María
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Auditoria Interna x Auditoria Externa

open access: yes, 2018
O artigo abordou a relação de trabalho entre a Auditoria Interna e a Auditoria Externa, com objetivo principal de analisar se o auditor interno contribui no desenvolvimento do trabalho do auditor externo, demonstrando a importância das duas Auditorias, suas diferenças e principais características, contribuindo para que os estudantes de contabilidade e ...
Leitão, Manuel dos Santos   +5 more
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Mapa de aseguramiento para las instituciones financieras no bancarias cubanas

open access: yesRevista Cubana de Finanzas y Precios, 2020
El presente artículo tiene como objetivo establecer una metodología para el diseño del mapa de aseguramiento que sustente la elaboración del plan de auditoría interna de las instituciones financieras no bancarias cubanas sustentada en los principios del ...
Angel Jean Hernández Núñez
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