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Régimen de buen gobierno de la Agencia de Gestión de la Deuda Pública en una selección de países miembros de la OCDE

open access: yesRevista de las Cortes Generales, 2012
SUMARIO: Introducción. Organización institucional de la gestión de la deuda pública. Control de la gestión del endeudamiento público y definición de la labor auditora. Auditoría interna de la gestión del endeudamiento público.
Grzegorz Golebiowski   +1 more
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Controlo interno na Administração Local implantação de um novo procedimento numa Autarquia [PDF]

open access: yes, 2013
Trabalho de Projeto Apresentado ao Instituto de Contabilidade e Administração do Porto para a obtenção do grau de Mestre em Auditoria, sob orientação do Mestre Carlos Mendes e coorientação da Engª Sónia RodriguesA importância das actividades de gestão
Costa, Ana Maria de Sousa Costa Prata e
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Auditoria Interna para Membros de Comitês de Auditoria – Aspectos do Futuro da Auditoria Interna

open access: yes, 2019
Apresentação no curso de Comitês de Auditoria no IGBC em 22-8-2019: auditoria interna para membros de comitês de auditoria – aspectos do futuro da AI. Disponível sob demanda.
openaire   +1 more source

Propuesta de salvaguardas para la independencia de la función de auditoría interna

open access: yesEstudios Gerenciales, 2014
La presente investigación tiene por objetivo proponer un conjunto de salvaguardas que sirva de referencia a auditores internos y entidades, con el fin de garantizar la existencia de independencia en la función de auditoría interna.
Aurora V. Perez Lopez   +1 more
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Percepções sobre o turnover na atividade da auditoria interna: um panorama do contexto brasileiro

open access: yesRevista Ambiente Contábil, 2019
Objetivo: o presente trabalho tem o objetivo de apresentar e discutir um panorama geral acerca do nível de turnover e qualidade de vida por meio da percepção de profissionais de auditoria interna no contexto brasileiro.
Claudio de Souza Miranda   +1 more
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Auditoria Interna: Auditoria Interna evaluando la gestión del riesgo de fraude laboral en la empresa "Comercial Reyes, S.A." (enero al 31 de diciembre) [PDF]

open access: yes, 2015
El Fraude es un fenómeno universal, pues afecta a todo tipo de actividades y/o empresas, bien sean públicas o privadas. El Fraude es un riesgo que resulta inevitable; solo tiene como espacio y limite el ingenio humano, lo cual requiere que los auditores ...
González Medrano, Urania del Carmen   +1 more
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O controle da qualidade na realização da auditoria interna da qualidade por uma empresa prestadora de serviços contábeis [PDF]

open access: yes, 2005
TCC (Graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Socioeconômico. Curso de Ciências ContábeisNos dias atuais, com a concorrência cada vez maior, algumas empresas prestadoras de serviços contábeis buscam realizar seus serviços com qualidade,
Almeida, Priscylla Ferreira de
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Avaliação das Práticas de Auditoria Interna da Secretaria Federal de Controle Interno da CGU sob a Ótica da Auditoria Baseada em Riscos

open access: yesRevista da CGU, 2019
O gerenciamento de riscos é um dos fatores considerados imprescindíveis para o sucesso e a herança das organizações ao redor do mundo. Uma atividade de auditoria interna, por sua vez, desenvolveu abordagens, como Auditoria Baseada em Riscos (ABR), que ...
Tatiana Freitas de Oliveira
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NIA 400 Evaluación del Riesgo y Control Interno : Estudio de la aplicación de las NIAS 400 evaluación del riesgo y control interno en el área de tesoreria de la Alcaldia Municipal de Tipitapa para el año 2017 [PDF]

open access: yes, 2017
El presente documento contiene las generalidades de las normas internas de auditoria los conceptos y normativas esenciales con el fin de dar a conocer su impacto en el sector público en este caso el área de tesorería del municipio de Tipitapa.
Aviles Araúz, Maria Lorena   +1 more
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Auditoria interna para empresas de saneamento básico [PDF]

open access: yesRevista DAE, 1973
Hélio de Melo Sampaio   +1 more
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